Impegno e liquidazione delle somme di cui la fattura n. 412521835789 del 22/09/2025 alla ditta HERA Comm S.p.A relativa alla fornitura di energia elettrica per i locali di ECUA in via Quartarario n. 6 nel mese di agosto 2025. CIG B8677E1D6C.

20251021_Determina_ST_138


Importo: € 1450.41
Beneficiario: HERA COMM S.p.A
Dati Fiscali: 02221101203
Norma: D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii
Modalità: Chiamata Diretta
Responsabile: dott.ssa Laura Grado
Determina: n. 138 Serv. Tec. del 21/10/2025
Data: 28/10/2025